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2025年省委政法委部门预算

 文章来源:湖南长安网 作者: 时间:2025-02-25 11:38:28 

2025年省委政法委部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表


第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。(涉密,不公开)

(二)机构设置。(涉密,不公开)

二、部门预算单位构成

我委为一级预算单位,部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:我委只有一般公共预算收入,无政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,也无经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算4638.41万元,上年结转结余资金310.87万元,总计4949.28万元。其中,一般公共预算拨款4949.28万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,收入较去年减少733.17万元,同比减少12.9%,收入减少主要是减员减少人员经费,一般性支出压减,上年结转结余资金减少。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算4949.28万元(含上年结转结余资金),其中,公共安全支出3572.01万元,教育支出330.21万元,社会保障和就业支出535.95万元,卫生健康支出285.12万元,住房保障支出225.99万元,一般公共服务支出等其他支出均为0万元。支出预算较去年减少733.17万元,主要是减员减少人员支出,压减一般性支出,上年结转结余资金减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算4949.28万元(含上年结转结余资金310.87万元),其中,公共安全支出3572.01万元,占72.17%;教育支出330.21万元,占6.67%,社会保障和就业支出535.95万元,占10.83%;卫生健康支出285.12万元,占5.76%;住房保障支出225.99万元,占4.57%;一般公共服务支出等其他支出均为0万元,占比为0%。

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数3274.41万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算1674.87万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:法学会工作经费及法学课题研究经费支出300.35万元,主要用于省法学会办公室开展业务工作及开展法学相关课题研究等方面支出;见义勇为奖励及工作经费支出50万元,主要用于落实见义勇为对象表彰奖励、救助、慰问等方面工作支出;政法队伍建设工作经费462.23万元,主要用于提升全省政法队伍能力素质,建设过硬政法队伍等方面开支;政法舆论宣传、湖南长安网及新媒体运行维护工作经费187.5万元,主要用于做好新形势下政法宣传舆论工作,营造良好政法舆论氛围及湖南长安网网站和各新媒体平台运营管理等方面支出;信息化项目建设及运行维护经费183.58万元,主要用于智能化平台的设计、开发,安全检测及运行维护等方面支出。其他业务工作项目经费具体开支内容涉密。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2025年我委部门本级行政运行经费465.3万元,比上年预算减少51.81万元,下降10.02%,主要是减少办公费、福利费、其他交通费等支出。

(二)“三公”经费预算:2025年我委部门机关本级 “三公”经费预算数为142万元,其中,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费45.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费45.5万元),因公出国(境)费84.5万元。2025年“三公”经费预算较上年持平,主要是本年度相关支出需求与上年度持平。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算91.19万元,拟召开全省政法工作会议,人数410人,内容为部署推进全省政法工作,拟召开党委政法系统工作会议,人数100人,内容为部署推进全省党委政法系统具体工作,拟召开全省政法系统党风廉政建设工作会议,人数312人,内容为部署推进全省政法系统党风廉政建设工作,拟召开全省综治中心规范化建设现场推进会,人数200人,内容为部署推进全省综治中心规范化建设工作,其他业务工作会议涉密。

培训费预算330.21万元,拟开展全省政法领导干部加强作风建设提升矛盾纠纷排查化解能力专题培训,人数190人,内容为开展加强全省政法领导干部作风建设和专业素能提升培训,拟举办全省政法年轻领导干部党的创新理论和党性教育研修班,人数50人,内容为开展提升全省政法年轻领导干部党性修养和理论水平培训,拟开展全省政法机关政策研究能力提升培训,人数60人,内容为开展提升全省政法机关干部政策研究能力培训,拟开展党委政法委执法监督工作培训,人数85人,内容为开展提升党委政法委干部执法监督业务工作水平培训,拟开展乡镇(街道)综治中心规范化建设暨乡镇(街道)政法委员业务培训,人数305人,内容为开展提升乡镇(街道)政法委员理论水平和专业素能培训,拟开展全省综治中心信息技术培训,人数33人,内容为开展提升全省综治中心信息技术水平培训,拟举办12期政法讲堂,每期450人,内容为开展提升全省政法干部综合素能培训,其他业务培训内容涉密。

拟承办第十八届中部崛起法治论坛,人数150人,内容为开展中部地区法学研讨、交流,推动中部地区法治建设,经费预算22万元(包含在会议费预算内)。本年度无举办节庆、晚会、赛事活动计划,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额85万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算85万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车11辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车8辆;单位价值100万元以上设备3台(不含车辆)。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4638.41万元,其中,基本支出3274.41万元,项目支出1364万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2025年部门预算表

附件:2025年中共湖南省委政法委员会本级省级单位预算公开表.xls


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